岗位职责:
1、协助咨询公司进行内控体系建设与完善,内外沟通协调,推进内控自检;
2、按照年度工作计划及特别安排,开展各类专项审计;
3、出具审计报告及审计处理建议;
4、跟踪审计处理建议执行;
5、对符合公司制度规定的中高层人员及项目负责人开展离职审计;
6、每季度,根据检查的事项结合公司发展,向董事会提供一份管理建议报告;
7、及时处理员工投诉,沟通协调,并出具投诉调查表,跟踪处理意见执行。
任职要求:
1、本科及以上学历,财务、审计、经济或管理等相关专业;
2、具备一定的中英文表达能力,CET-6及以上优先;
3、8年以上企业内审工作经验,包含3年内审管理经验;熟悉工程设计行业者优先;
4、具备财务、审计等相关专业知识,熟悉相关法律法规;
5、具备良好的沟通、协调能力,可根据领导要求有效执行内控流程;
6、具备较强的问题发现及处理能力,关注细节,能积极记录并进行高效反馈;
7、为人积极主动,客观公正,可承受一定的工作压力。
1、协助咨询公司进行内控体系建设与完善,内外沟通协调,推进内控自检;
2、按照年度工作计划及特别安排,开展各类专项审计;
3、出具审计报告及审计处理建议;
4、跟踪审计处理建议执行;
5、对符合公司制度规定的中高层人员及项目负责人开展离职审计;
6、每季度,根据检查的事项结合公司发展,向董事会提供一份管理建议报告;
7、及时处理员工投诉,沟通协调,并出具投诉调查表,跟踪处理意见执行。
任职要求:
1、本科及以上学历,财务、审计、经济或管理等相关专业;
2、具备一定的中英文表达能力,CET-6及以上优先;
3、8年以上企业内审工作经验,包含3年内审管理经验;熟悉工程设计行业者优先;
4、具备财务、审计等相关专业知识,熟悉相关法律法规;
5、具备良好的沟通、协调能力,可根据领导要求有效执行内控流程;
6、具备较强的问题发现及处理能力,关注细节,能积极记录并进行高效反馈;
7、为人积极主动,客观公正,可承受一定的工作压力。
职位类别: 其他财务/审计/统计类
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